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索 引 号: | 640100-104/2020-00006 | 发布日期: | 2020-02-06 |
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发布机构: | 365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址科学技术局 | 责任部门: | 365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址科学技术局 |
名 称: | 365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心2020年部门预算 |
365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址本级365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心
2020年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心2020年部门预算—单位概况
一、主要职能
365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心是2002年底经自治区科技厅和365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址机构编制办公室批准成立的公益性科技中介服务机构,2012年被国家科技部认定为国家级示范生产力促进中心,成为全区第二家、全区五市第一家国家级示范生产力促进中心。
中心的主要职能:是为中小企业提供技术、管理等方面的咨询服务;提供科技信息、信息化建设方面的服务;提供专利信息检索分析、专利申报、专利战略研究等知识产权服务;协助中小企业申报科技中小企业创新基金项目等各类科技计划;科技项目的策划、可行性研究报告编写、推介和申报;技术合同认定登记;提供技术、管理方面的教育与训练。
中心发展目标是:稳步处在全国示范生产力促进中心行列,建成西北地区东部特色优势明显、服务功能健全、服务水平较高的区域生产力促进中心。
二、部门预算单位构成
本次公开内容只包括365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心本级部门预算。
365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 266.11 | 一、本年支出 | 266.11 | 266.11 |
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(一)一般公共预算财政拨款收入 | 266.11 | (一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款收入 |
| (二)外交支出 |
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| (六)科学技术支出 | 212.96 | 212.96 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 24.19 | 24.19 |
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| (九)卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 |
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| (十八)住房保障支出 | 20.9 | 20.9 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 266.11 | 支出总计266.11 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 434.03 | 266.11 | 266.11 | -167.92 | -38.69 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.72 | -4.72 | -100 | ||||
2060301 | 机构运行 | 202.64 | 212.96 | 10.32 | 5.09 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 52.24 | -52.24 | -100 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 123.07 | -123.07 | -100 | ||||
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 17.63 | 16.13 | -1.5 | -8.51 | |||
2080506 | 职业年金缴费 | 8.06 | 8.06 | 100 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.96 | -1.96 | -100 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.77 | -4.77 | -100 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.33 | 8.06 | -0.27 | -3.24 | |||
2210201 | 住房公积金 | 13.03 | 13.1 | 0.07 | 0.54 | |||
2210203 | 购房补贴 | 5.64 | 7.8 | 2.16 | 38.3 |
一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 266.11 | 248.95 | 17.16 | |
301 | 一、工资福利支出 | 248.95 | ||
30101 | 基本工资 | 59.98 | ||
30102 | 津贴补贴 | 57.02 | ||
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.13 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 8.06 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.06 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.41 | ||
30113 | 住房公积金 | 13.1 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 84.19 | ||
302 | 二、商品和服务支出 | 17.16 | ||
30201 | 办公费 | 2 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.05 | ||
30205 | 水费 | 0.06 | ||
30206 | 电费 | 1.5 | ||
30207 | 邮电费 | 1 | ||
30208 | 取暖费 | 2.16 | ||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 2 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 |
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30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 1.5 | ||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1.5 | ||
30227 | 委托业务费 | 0.2 | ||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | 0.05 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 0.1 | ||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.04 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
8.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
本单位无此项支出,此表为空
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 266.11 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 266.11 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 266.11 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 266.11 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 266.11 | 本年支出合计 | 266.11 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 266.11 | 支出总计 | 266.11 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
266.11 | 266.11 | 266.11 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 266.11 | 266.11 | |||||||
2060301 | 212.96 | 212.96 | |||||||
2080505 | 16.13 | 16.13 | |||||||
2080506 | 8.06 | 8.06 | |||||||
2101102 | 8.06 | 8.06 | |||||||
2210201 | 13.1 | 13.1 | |||||||
2210203 | 7.8 | 7.8 | |||||||
365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心2020年财政拨款收入预算266.11万元,其中:本年收入266.11万元,包括一般公共预算拨款266.11万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算266.11万元,包括:科学技术支出212.96万元、社会保障和就业支出24.19万元、卫生健康支出8.06万元、住房保障支出20.9万元。
二、关于365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出266.11万元,其中:本年收入安排支出266.11万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少167.92万元,下降38.69%。
人员经费248.95万元,主要包括:基本工资59.98万元、津贴补贴57.02万元、机关事业单位医疗保险16.13万元、职业年金缴费8.06、职工基本医疗保险缴费8.06万元、其他社会保障缴费2.41万元、其他工资福利支出84.19万元、住房公积金13.1万元;
公用经费17.16万元,主要包括:办公费2万元、手续费0.05万元、水费0.06万元、电费1.5万元、邮电费1万元、取暖费2.16万元、差旅费2万元、培训费1.5万元、劳务费1.5万元、委托业务费0.2万元、福利费0.05万元、其他交通费0.1万元、其他商品和服务支出5.04万元。
(二)项目支出情况说明
365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
三、关于365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少8.1万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因是单位本年没有此项支出;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因本单位没有此项支出;公务用车运行费减少8万元,主要原因单位公车改革后,单位没有公务用车;公务接待费减少0.1万元,主要原因是没有公务接待。
四、关于365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心2020年政府性基金预算拨款情况说明
365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心2020年收支预算情况的总体说明
365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心2020年收入总预算266.11万元,其中:本年收入266.11万元,上年结转结余0万元;支出总预算266.11万元,其中:本年支出266.11万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入266.11万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占0 %;经营预算收入 0万元,占0 %;债务预算收入 0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入 0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0 万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出0万元,占 0 %;事业支出 266.11万元,占100 %;经营支出 0万元,占0 %;上缴上级支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占0 %;投资支出 0万元,占0 %;债务还本支出0 万元,占 0 %;其他支出 0万元,占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)事业运行经费
2020年,365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心本级1个事业单位运行经费财政拨款预算266.11万元,比2019年预算减少57.47万元,下降17.76 %。主要原因是:2019年365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址科学技术信息研究所并入365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心后预算数增加,2020年两个单位合并后预算数相对调整,导致减少。
(二)政府采购情况
365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心无政府采购收支。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心占用使用国有资产总体情况为房屋829.39平方米,价值72.11万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值32.26万元;办公家具价值8.28万元;其他资产价值98.38万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋829.39平方米,价值72.11万元;土地 平方米,价值0万元;车辆2辆,价值32.26万元;办公家具价值8.28万元;其他资产价值98.38万元。
(四)预算绩效情况
2020年365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心无项目。
2020年公开绩效目标的项目概述
无
(五)其他需说明的事项
无
365bet手机下载_365怎么访问_365网站平台网址生产力促进中心2020年部门预算——名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
7、本年支出:是指单位本年度全部支出。
8、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
9、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
14、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
16、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
19、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20、事业运行经费:是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: